Faktúra 5/012/23

Faktúra doručená:27.1.2023
Číslo objednávky:231/23

Dodávateľ
TOP-TEXT s.r.o.
Zemianská 782/4J
956 21 Jacovce
IČO:53251644
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
OOPP pre MOV.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,40 EUR