Faktúra 5/017/23

Faktúra doručená:30.1.2023
Číslo objednávky:19/23

Dodávateľ
MONIQ, s.r.o., Lekáreň Dr.Max
Štefana Moyzesa 1
971 01 Prievidza
IČO:44838476
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,12 EUR