Faktúra 5/045/23

Faktúra doručená:10.2.2023
Číslo objednávky:27/23

Dodávateľ
MERKURY SHOP
Duklianska 11
080 01 Prešov
IČO:51231735
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,68 EUR