Faktúra 5/122/23

Faktúra doručená:12.4.2023
Číslo objednávky:VO0055/23, VO0058/23

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400/12
971 01 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,31 EUR