Faktúra 5/191/23

Faktúra doručená:29.5.2023
Číslo objednávky:75/23

Dodávateľ
CERNANOVA s.r.o.
504
956 12 Preseľany
IČO:50024540
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia plyn.kotla.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 421,20 EUR