Faktúra 5/419/23

Faktúra doručená:03.11.2023
Číslo objednávky:VO0240/23

Dodávateľ
SIAD Slovakia, spol. s r.o.
Rožňavská 17
83104 Bratislava
IČO:35746343
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál plyn pre žiakov
prenájom
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 394,12 EUR