Faktúra 5/420/23

Faktúra doručená:06.11.2023
Číslo objednávky:VO0222/23

Dodávateľ
UNI-JAS , s.r.o.
Višňové 743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hygienicke utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 426,96 EUR