Faktúra 5/450/23

Faktúra doručená:16.11.2023
Číslo zmluvy:9600437318

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrická energia 10/ 2023
Elektrina - refakturácia 10/ 2023
SOŠ OaS Prievidza - refakturácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 555,02 EUR