Faktúra 5/060/24

Faktúra doručená:09.2.2024
Číslo zmluvy:18/2023/SOŠ/ZŠ

Dodávateľ
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Kopčianska 14
85101 Bratislava
IČO:35805609
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
činnosť zváračskej školy za 01/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 295,20 EUR