Faktúra 5/113/24

Faktúra doručená:06.3.2024
Číslo objednávky:VO0076/24

Dodávateľ
Si.To.Ro. s.r.o.
177
971 01 Veľká Čausa
IČO:36326372
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
"Oprava dverných otvorov"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 085,26 EUR