Faktúra 5/211/24

Faktúra doručená:09.5.2024
Číslo objednávky:VO0136/24

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400/12
971 01 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Všeobecný materiál dielne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,87 EUR