Faktúra 5/224/24

Faktúra doručená:14.5.2024
Číslo zmluvy:9600437318

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrická energia 04/2024
Refakturácia el.energia -EID
Refakturácia el.energia -SOŠ OaS Prievidza
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 495,99 EUR