Faktúra 5/236/24

Faktúra doručená:24.5.2024
Číslo objednávky:VO0147/24

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektro materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 004,62 EUR