Faktúra 51/001/24

Faktúra doručená:07.5.2024
Číslo zmluvy:č.48/2023/SOŠ/TEČ/VO

Dodávateľ
PETER FRANKO, s. r. o.
Teplárenská 2A
971 01 Prievidza
IČO:36679976
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
PD- Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 760,00 EUR