Faktúra 5/275/24

Faktúra doručená:24.6.2024
Číslo objednávky:VO0153/24

Dodávateľ
IGAPD s.r.o.
Necpalská cesta 22
971 01 Prievidza
IČO:51078601
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zvárací materiál pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 393,86 EUR