Faktúra 5/266/24

Faktúra doručená:13.6.2024
Číslo zmluvy:9600437318

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektrická energia 05/ 2024
Refakturácia el.energia -SOŠ OaS Prievidza (05/2024)
Refakturácia el.energia -EID (05/2024)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 162,96 EUR