Faktúra 5/297/24

Faktúra doručená:12.7.2024
Číslo zmluvy:9600437318

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektrická energia 06/2024
Refakturácia el.energia -SOŠ OaS Prievidza (06/2024)
Refakturácia el.energia -EID (06/2024)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 064,05 EUR