Faktúra 5/401/24

Faktúra doručená:03.10.2024
Číslo objednávky:VO0214/24

Dodávateľ
UNI-JAS , s.r.o.
Višňové 743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 426,02 EUR