Faktúra 5/007/25

Faktúra doručená:20.1.2025
Číslo objednávky:VO0002/25

Dodávateľ
ART TV Elektro s.r.o.
Ulica Ľ. Štúra 35/7
971 01 Prievidza
IČO:56069413
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektro materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,52 EUR