Faktúra 5/018/25

Faktúra doručená:28.1.2025
Číslo objednávky:VO0013/25

Dodávateľ
Terézia Valovičová
Družby 683/7
97212 Nedožery-Brezany
IČO:50770110
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 276,27 EUR