Faktúra 5/041/25

Faktúra doručená:03.2.2025
Číslo zmluvy:9106937327

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn - T.Vansovej 28 (02/2025)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 952,00 EUR