Faktúra 5/063/25

Faktúra doručená:25.2.2025
Číslo objednávky:VO0035/25

Dodávateľ
AQUA - TERM SERVIS s.r.o.
V.P. Tótha 1081/17
960 01 Zvolen
IČO:36632601
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava prasknutého potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 614,99 EUR