Faktúra 5/081/25

Faktúra doručená:05.3.2025
Číslo objednávky:VO0059/25

Dodávateľ
ŠPORTUJEME, s. r. o.
Ipeľská 13
821 07 Bratislava
IČO:44484828
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
2x sada 4 tréningových vozíkov, 3x píšťalka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 569,27 EUR