Faktúra 5/078/25

Faktúra doručená:04.3.2025
Číslo zmluvy:č.33/2023/SOŠ/VO

Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Strava zamestnanci 02/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 188,86 EUR