Faktúra 5/077/25

Faktúra doručená:04.3.2025
Číslo objednávky:VO0041/25

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Matice podložky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,44 EUR