Faktúra 5/119/25

Faktúra doručená:20.3.2025
Číslo objednávky:VO0073/25

Dodávateľ
Spojená škola Púchov
I. Krasku 491
02032 Púchov
IČO:52439585
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dekoračné predmety ku dňu učiteľov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 970,00 EUR