Faktúra 5/128/15

Faktúra doručená:10.4.2015
Číslo objednávky:103/15

Dodávateľ
Jaromír Sobanský SO-LO
Tekovská 3362/11
058 01 Poprad
IČO:32856407
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - pneumatický uťahovák, nízkoprofilový zdvihák, sada na opravu bŕzd, kliešte, ...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 411,31 EUR