Faktúra 5/377/17

Faktúra doručená:13.10.2017
Číslo objednávky:221, 222/17

Dodávateľ
STAVEBNINY BaR spol. s r.o.
J.I.Bajzu 14
971 01 Prievidza
IČO:45620342
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - vodováha 3 ks, kladivo murárske 5 ks, škrabák 2 ks + okuliare ochranné, respirátor (OOPP)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,86 EUR