Faktúra 5/541/17

Faktúra doručená:18.12.2017
Číslo objednávky:326/17

Dodávateľ
Ondrej SOKOL - revízny technik
Vajanského 1
971 01 Prievidza
IČO:14196468
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízie plynových kotolní - PK 28, SOŠ T. Vansovej - škola, PK 32, SOŠ T. Vansovej - TV1 + ŠJ, PK na ul. Košovskej - dielne, Prievidza
revízie plynových kotolní - PK 28, SOŠ T. Vansovej - škola, PK 32, SOŠ T. Vansovej - TV1 + ŠJ, PK na ul. Košovskej - dielne, Prievidza
revízie plynových kotolní - PK 28, SOŠ T. Vansovej - škola, PK 32, SOŠ T. Vansovej - TV1 + ŠJ, PK na ul. Košovskej - dielne, Prievidza
revízie plynových kotolní - PK 28, SOŠ T. Vansovej - škola, PK 32, SOŠ T. Vansovej - TV1 + ŠJ, PK na ul. Košovskej - dielne, Prievidza
revízie plynových kotolní - PK 28, SOŠ T. Vansovej - škola, PK 32, SOŠ T. Vansovej - TV1 + ŠJ, PK na ul. Košovskej - dielne, Prievidza
revízie plynových kotolní - PK 28, SOŠ T. Vansovej - škola, PK 32, SOŠ T. Vansovej - TV1 + ŠJ, PK na ul. Košovskej - dielne, Prievidza
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 000,80 EUR