Faktúra 5/023/18

Faktúra doručená:05.2.2018
Číslo objednávky:19/18

Dodávateľ
Romana Bakusová - BAROMA
Košovská 24
971 04 Prievidza
IČO:44598190
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
materiál na sklad - čistiace potreby + OOPP
Názov položky
materiál na sklad - čistiace potreby + OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 296,40 EUR