Faktúra 5/049/18

Faktúra doručená:27.2.2018
Číslo objednávky:6/18

Dodávateľ
IGAPD s.r.o.
Necpalská cesta 22
971 01 Prievidza
IČO:51078601
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
materiál na sklad - kotúče
Názov položky
materiál na sklad - kotúče
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,80 EUR