Faktúra 5/113/18

Faktúra doručená:06.4.2018
Číslo objednávky:72/18

Dodávateľ
CORA Ing.Jozef Šifra
Kosovska cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
materiál na sklad - papierové uteráky, servítky do zásobníka
Názov položky
materiál na sklad - papierové uteráky, servítky do zásobníka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,14 EUR