Faktúra 5/175/18

Faktúra doručená:17.5.2018
Číslo objednávky:67/18

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - 930
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 101,37 EUR