Faktúra 5/190/18

Faktúra doručená:04.6.2018
Číslo objednávky:116/18,110/18

Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,16 EUR