Faktúra 5/269/18

Faktúra doručená:07.8.2018
Číslo objednávky:136/18

Dodávateľ
CORA Ing.Jozef Šifra
Kosovska cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
servítky do zásobníka, papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,66 EUR