Faktúra 5/445/18

Faktúra doručená:28.11.2018
Číslo objednávky:277/18

Dodávateľ
Daffer spol.s.r.o.
Včelárska 1
97101 Prievidza
IČO:36320439
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,00 EUR