Faktúra 5/091/19

Faktúra doručená:25.3.2019
Číslo objednávky:39/2019

Dodávateľ
OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.
Palackého 3
949 01 Nitra
IČO:36538540
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 615,00 EUR