Faktúra 5/207/19

Faktúra doručená:24.6.2019
Číslo objednávky:10719

Dodávateľ
AUTOKOMPLEXX,spol. s.r.o.
A. Hlinku 483
972 71 Nováky
IČO:36302074
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 271,50 EUR