Faktúra 5/208/19

Faktúra doručená:24.6.2019
Číslo objednávky:52/19

Dodávateľ
Ondrej SOKOL - revízny technik
Vajanského 1
971 01 Prievidza
IČO:14196468
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,20 EUR