Faktúra 5/271/19

Faktúra doručená:02.9.2019
Číslo objednávky:134/19

Dodávateľ
STAVEBNINY BaR spol. s r.o.
J.I.Bajzu 14
971 01 Prievidza
IČO:45620342
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,10 EUR