Faktúra 5/401/19

Faktúra doručená:27.11.2019
Číslo objednávky:213/19

Dodávateľ
M N spol. s.r.o.
Priemyselná 10
971 01 Prievidza
IČO:31560661
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 671,54 EUR