Faktúra 51/008/19

Faktúra doručená:12.12.2019
Číslo zmluvy:42/2019/SOŠ/TEČ

Dodávateľ
REVEZ Nitra, s.r.o.
Párovská 42
949 01 Nitra
IČO:46457623
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
"Rekonštrukcia výťahu - budova A"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37 660,00 EUR