Faktúra 51/001/20

Faktúra doručená:13.8.2020
Číslo zmluvy:22/2020/SOŠ/TEČ-VO

Dodávateľ
TO-MY-STAV s.r.o.
Lesná 335/9
972 17 Kanianka
IČO:36797006
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rekonštrukcia školskej jedálne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117 515,57 EUR