Faktúra 6/095/13

Faktúra doručená:15.5.2013
Číslo objednávky:88,98,104/2013

Dodávateľ
DMKM, s.r.o.
Jesenského 828/6
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO:46027611
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad fľaše
materiál na sklad fľaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 503,76 EUR