Faktúra 5/393/13

Faktúra doručená:13.8.2013
Číslo objednávky:141/13

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,56 EUR