Faktúra 5/070/21

Faktúra doručená:22.3.2021
Číslo zmluvy:2/2021 SOŠ TEČ - VO

Dodávateľ
LT development s.r.o.
Stummerova 1941/6
955 01 Topoľčany
IČO:47330481
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava a údržba WC.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 900,36 EUR