Faktúra 5/082/21

Faktúra doručená:23.3.2021
Číslo objednávky:21/21

Dodávateľ
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
82412 Bratislava
IČO:31322832
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,88 EUR