Faktúra 5/132/21

Faktúra doručená:11.5.2021
Číslo zmluvy:26/02/2020

Dodávateľ
REVEZ Nitra, s.r.o.
Párovská 42
949 01 Nitra
IČO:46457623
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
servis, oprava, údržba výťahu za 04/2021
servis, oprava, údržba výťahu za 04/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,20 EUR