Faktúra 5/173/21

Faktúra doručená:15.6.2021
Číslo objednávky:82/21

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektroinštalačný materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 242,39 EUR