Faktúra 5/225/21

Faktúra doručená:09.8.2021
Číslo objednávky:VO0091/21

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400/12
971 01 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,04 EUR